叶邦银,博士,教授,硕士生导师,南京审计大学中审学院执行院长。江苏省财政厅会计咨询专家、预算绩效管理专家,兼任南京会计服务行业商会副会长等职务。
常年为审计署审计干部教育学院、各地政府审计机关等行政事业单位提供审计培训或咨询;曾为中国工商银行、中国兵工企业集团、中国移动公司等大型企业提供财会、审计培训;担任南京公用、多伦科技、寒锐钴业等多家上市公司独立董事。主讲“审计学”、“内部控制学”、“财务报表分析”等课程,主要研究方向:审计、内部控制学。
近年来,先后主持或参与国家社科基金、江苏省社科基金、江苏省教育厅人文社科基金等课题多项,在《中国行政管理》、《审计与经济研究》、《经济体制改革》等期刊发表学术论文三十余篇。
有关学术成果如下:
1、主要论文
[1] 叶邦银,徐怀宁,李辛熠.政府环境审计、注意力配置与国有企业绿色创新质量,审计与经济研究,2023(3):21-30;
[2] 叶邦银,徐怀宁. 国家审计能有效提升区域经济韧性吗?——基于治理视域的考察.经济体制改革,2023(6):189-196;
[3] 叶邦银,凌华.问责制嵌入行政事业单位内部控制的多维路径研究.中国行政管理,2021(7):64-69;
[4] 叶邦银,王璇.董事会断裂带、内部控制与会计信息质量.南京审计大学学报,2022(1):58-68;
[5] 叶邦银,高白云,韩慧双.内部控制审计否定意见的经济后果及优化路径,财务与会计,2021(7)52-54;
[6] 叶邦银,储佳琪.上市公司舞弊行为路径及审计应对探讨,中国注册会计师,2021(10):87-89;
[7] 叶邦银,吴雨亮.商业银行固定资产投入模式变革出路何在——以国有商业银行为例,会计之友,2019(11)140-144;
[8] 叶邦银,许汉友.适时探索审计人才培养模式改革,中国会计报,2021(10.1),
[9] 叶邦银,朱雨欣.数字化转型赋能助力审计高质量发展,中国审计报,2022(3.30),学习专刊;
[10] 叶邦银,丁铎.高校内部控制审计标准体系的构建思路.中国审计;2018(10)32-35;
2、教学成果与专著
[1]江苏省教育厅产教融合型品牌专业一流课程《审计学(CPA)》主持人;
[2]江苏省产教融合型品牌专业“审计学”建设点负责人;
[3]黄中生,叶邦银. 高级财务会计[M].高等教育出版社:201401.308.
3、研究项目
[1] 主持项目《行政事业单位内部控制审计困境与突破——基于审计标准建设的角度》,资助机构:江苏省哲学社会科学界联合会(项目编号:17SCB-31),资助金额:5万元,已结项,研究起止时间:2017.11-2018.12。
[2] 主持项目《江苏行政事业单位内部控制审计指引研究》,资助机构:江苏省哲学社会科学界联合会(项目编号:19SCB-025),资助金额:3万元,已结项,研究起止时间:2019.06-2020.06。
[3] 主持项目《南京市江宁区审计系统高质量发展研究项目》,资助机构:江苏省南京市江宁区审计局(项目编号:2020HX027),资助金额:20万元,已结项,研究起止时间:2020.07-2021.06。
[4] 主持项目《非营利组织审计风险识别与应对研究》,资助机构:江苏省建设经济会计学会(项目编号:2020HX029),资助金额:2.5万元,在研,研究起止时间:2020.07-2021.06。
[5] 主持《基于CBS平台的交通建设资金监管与预警系统研究及应用》,资助机构:江苏省交通工程建设局(项目编号:2022HX050)资助金额:56万元,在研,研究起止时间:2022.07-2023.12。
[6] 参与《群体断裂带对地方政府效能的影响机制研究》,资助机构:国家社科基金(项目编号:20BGL221),在研。